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(別表1)
地方交付税及び人口に関する調 (昭和31年度)
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(別表イ)
笠懸村歳入歳出予算現計及び決算見込額調
1. 歳入の部 (単位:千円)
歳入 本年度予算現計
(イ)
年度内追加更正見込額
(ロ)
(イ)+(ロ)
(ハ)
前年度決算見込額 比較
(ハ)−(ニ)
1 村税 11,818 - 11,818 13,740 1,922 -
2 地方交付税 4,030 1,000 5,030 5,688 - 658
3 公営企業財産収入 22 - 22 11 11 -
4 分担金及び負担金 - - - 535 - 535
5 夫役及び現品 - - - - - -
6 使用料及び手数料 57 - 57 71 - 14
7 国庫支出金 437 100 537 1,254 - 717
8 県支出金 604 200 804 484 320 -
9 寄付金 - - - - - -
10 繰入金 203 - 203 203 - -
11 繰越金 1,001 - 1,001 2 999 -
12 雑収入 1,141 15 1,156 658 498 -
13 村債 - - - - - -
19,313 1,315 20,628 22,646 - 2,018
 
2. 歳出の部 (単位:千円)
歳出 本年度予算現計
(イ)
年度内追加更正見込額
(ロ)
(イ)+(ロ)
(ハ)
前年度決算見込額
(ニ)
比較
(ハ)−(ニ)
1 議会費 367 - 367 362 5 -
2 役場費 4,648 - 4,648 4,652 - 4
3 警察消防費 926 - 926 779 147 -
4 土木費 670 315 985 808 177 -
5 教育費 4,537 - 4,537 5,483 - 946
6 社会及び労働施設費 122 - 122 193 - 71
7 保健衛生費 574 - 574 485 89 -
8 産業経済費 1,886 1,000 2,886 4,138 - 1,252
9 財産費 2,346 - 2,346 343 2,003 -
10 統計調査費 35 - 35 71 - 36
11 選挙費 162 - 162 157 5 -
12 公債費 - - - 35 - 35
13 諸支出金 2,640 - 2,640 3,026 - 386
14 予備費 400 - 400 - 400 -
19,313 1,315 20,628 20,532 96 -
 
(別表ロ)
大間々町歳入歳出予算現計及び決算見込額調
1. 歳入の部 (単位:千円)
歳入 本年度予算現計
(イ)
年度内追加更正見込額
(ロ)
(イ)+(ロ)
(ハ)
前年度決算見込額
(ニ)
比較
(ハ)−(ニ)
1 町税 32,421 - 32,421 31,428 993
2 交付税 5,380 - 5,380 6,723 1,343
3 財産収入 879 - 879 2,153 1,274
4 分担金及び負担金 1,200 - 1,200 1,166 - 34
5 夫役及び現品 - - - - - -
6 使用料及び手数料 1,609 - 1,609 967 - 642
7 国庫支出金 9,664 - 9,664 6,405 - 3,259
8 県支出金 2,750 - 2,750 659 - 2,097
9 寄附金 110 - 110 341 231
10 繰入金 - - - 249 249
11 繰越金 1 - 1 - - 1
12 雑収入 665 - 665 2,850 2,185
13 町債 4,600 - 4,600 3,500 - 1,100
59,279 - 59,279 56,435 - (2,844)
 
2. 歳出の部 (単位:千円)
歳出 本年度予算現計
(イ)
年度内追加更正見込額
(ロ)
(イ)+(ロ)
(ハ)
前年度決算見込額
(ニ)
比較
(ハ)−(ニ)
1 議会費 800 - 800 885 85
2 役場費 12,651 - 12,651 12,956 305
3 消防費 3,755 - 3,755 1,385 2,370
4 土木費 1,950 - 1,950 1,755 - 195
5 教育費 7,538 - 7,538 12,541 5,003 -
6 社会及び労働施設費 19,680 - 19,680 10,272 - 9,408
7 保健衛生費 1,572 - 1,572 1,878 306 -
8 産業経済費 3,800 - 3,800 4,344 544 -
9 財産費 1,310 - 1,310 817 - 493
10 統計調査費 98 - 98 161 63 -
11 選挙費 575 - 575 194 - 381
12 公債費 1,730 - 1,730 1,176 - 554
13 諸支出金 3,320 - 3,320 5,067 1,747 -
14 予備費 500 - 500 - - 500
繰出金前年度繰上充用金 - - - 2,300 2,300
59,279 - 59,279 55,731 (3,548)
 
(別表ハ)
薮塚本町歳入歳出予算現計及び決算見込額調
1. 歳入の部 (単位:千円)
歳入 本年度予算現計
(イ)
年度内追加更正見込額
(ロ)
(イ)+(ロ)
(ハ)
前年度決算見込額
(ニ)
比較
(ハ)−(ニ)
1 町税 17,600 - 17,600 15,694 1,906 -
2 地方交付税 3,300 500 3,800 3,660 140 -
3 公営企業財産収入 30 - 30 20 10 -
4 分担金及び負担金 648 1,000 1,648 286 1,362 -
5 夫役及び現品 - - - - - -
6 使用料及び手数料 162 - 162 177 - 15
7 国庫支出金 500 - 500 570 - 70
8 県支出金 645 4,000 4,645 1,434 3,211 -
9 寄附金 - - - - - -
10 繰入金 - - - - - -
11 繰越金 28 - 28 5 23 -
12 雑収入 387 - 387 400 - 13
13 町債 - - - - - -
23,300 5,500 28,800 22,246 6,554 -
 
2. 歳出の部 (単位:千円)
歳出 本年度予算現計
(イ)
年度内追加更正見込額
(ロ)
(イ)+(ロ)
(ハ)
前年度決算見込額
(ニ)
比較
(ハ)−(ニ)
1 議会費 625 - 625 615 10 -
2 役場費 5,695 - 5,695 5,512 183 -
3 消防費 1,304 - 1,304 1,345 - 41
4 土木費 1,602 - 1,602 254 1,348 -
5 教育費 7,394 200 7,594 6,182 1,412 -
6 社会及び労働施設費 1,469 - 1,469 1,219 250 -
7 保健衛生費 746 - 746 784 - 38
8 産業経済費 1,599 5,000 6,599 2,161 4,438 -
9 財産費 156 - 156 120 36 -
10 統計調査費 39 - 39 84 - 45
11 選挙費 203 - 203 144 59 -
12 公債費 73 - 73 188 - 115
13 諸支出金 2,295 300 2,595 3,615 - 1,020
14 予備費 100 - 100 - 100 -
23,300 5,500 28,800 22,223 6,577 -


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